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中共沁水县委办公室2019年部门预算公开说明

发布时间:2019-03-27 15:12:06 信息来源:

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  一、中共沁水县委办公室概况
 
  (一)单位职能
 
  (二)单位构成
 
  二、 中共沁水县委办公室2019年部门预算公开表
 
  (一)部门预算收支总表(表一)
 
  (二)部门预算收入总表(表二)
 
  (三)部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
 
  (四)部门预算支出总表(表三)
 
  (五)一般公共预算支出总表(表四)
 
  (六)一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
 
  (七)一般公共预算专项业务费计划表(表四附二)
 
  (八)一般公共预算项目支出表(表四附三)
 
  (九)政府性基金预算支出表(表五)
 
  (十)部门预算项目支出表(表六)
 
  (十一)财政拨款“三公”经费预算情况表(表七)
 
  (十二)部门预算采购表(表八)
 
  三、中共沁水县委办公室2019年部门预算情况说明
 
  (一)关于中共沁水县委办公室2019年财政拨款收支预算总体说明
 
  (二)一般公共财政预算拨款情况说明
 
  (三)2019年一般公共预算基本支出情况 说明
 
  (四)2019年一般公共预算项目支出情况说明
 
  (五)2019年政府性基金预算情况说明
 
  (六)2019年“三公经费”预算情况说明
 
  (七)政府采购安排情况说明
 
  (八)其他情况说明
 
  1.机关运行经费
 
  2.国有资产占用情况
 
  3.预算绩效管理工作开展情况
 
  四、名词解释
 
  一、县委办概况
   
  (一)单位职能
 
  中共沁水县委办公室是县委的综合办事机构,担负着为上级党委和县委服务,为各乡(镇)、各部门服务,为基层和人民群众服务的重要任务(简称“三服务”)。
  
  1、围绕县委的总体部署和中心工作开展调查研究,做好信息的采集和反馈工作,收集并反映全县重要信息和动态,为县委决策提供参考依据;
  
  2、负责向全县各级党委传达中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署,并对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导同志批示的办理工作进行督促检查;
  
  3、负责县委和办公室召开的各种会议的会务工作,县委及办公室日常来文来电的处理工作,县委的值班工作,有关接待工作和组织安排县委常委的各项公务活动;
  
  4、综合全县情况,起草、修改县委和县委领导文稿,编发县委内部刊物;
   
  5、负责县委和办公室文件材料的撰写、审核、拟办、印制、分发、归档、立卷和销毁工作,并受理向县委的请示、报告;
  
  6、负责全县党委系统办公室的业务指导和工作联系;
   
  7、督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的建议和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案;
 
  8、负责办公室各股(室)行政事务管理和干部职工人事、劳资、财务、计生和离退休人员的管理、服务工作;
 
  9、负责全县双拥工作,全面贯彻落实拥军优属、拥政爱民政策,研究制定双拥工作计划、决定重大活动,搞好宣传教育,组织指导全县双拥模范工作的开展;
  
  10、承办县委交办的其它工作。
   
  (二)单位构成
 
  县委办单位构成包括县委办本级、沁水县委县政府接待办公室、沁水县委信息化中心。
 
  二、县委办2019年部门预算公开表
 
  (一)部门预算收支总表(表一)
 
  (二)部门预算收入总表(表二)
 
  (三)部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
 
  (四)部门预算支出总表(表三)
 
  (五)一般公共预算支出总表(表四)
 
  (六)一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
 
  (七)一般公共预算专项业务费计划表(表四附二)
 
  (八)一般公共预算项目支出表(表四附三)
 
  (九)政府性基金预算支出表(表五)
 
  (十)部门预算项目支出表(表六)
 
  (十一)财政拨款“三公”经费预算情况表(表七)
 
  (十二)部门预算采购表(表八)
   
  三、县委办2019年部门预算情况说明
 
  (一)关于县委办2019年财政拨款收支预算总体说明
 
  2019年财政拨款收支总预算573.49万元,收入主要包括:公共财政预算资金573.49万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出530.11万元,占总支出的92%;社会保障和就业支出43.38万元,占总支出的8%。
 
  (二)一般公共财政预算拨款情况说明
 
  2019年一般公共财政预算573.49万元,比2018年预算数减少35.03万元。
 
  (三)2019年一般公共预算基本支出情况 说明
 
  2019年一般公共预算基本支出573.49万元,其中:人员经费301.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家族的补助等。
 
  日常公用经费72.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
 
  (四)2019年一般公共预算项目支出情况说明
 
  项目支出200万元,主要用于三干会、公务接待费、聘请律师费等支出。较2018年减少50.7万元、减少20%。
 
  (五)2019年政府性基金预算情况说明
 
  本单位无基金预算。
 
  (六)2019年“三公经费”预算情况说明
 
  2019年“三公经费”预算数为70万元,比去年预算数减少50万元。主要是单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定,努力降低公务活动成本,对2019年公务接待预算进行了压减。其中:公务接待费55万元,比去年预算数减少40万元;公务用车购置及运行费15万元,比去年预算数减少0万元;因公出国(境)费0万元,比去年减少10万元,今年无出国境人员。
 
  (七)政府采购安排情况说明
 
  2019年度政府采购预算5万元,主要用于购置电脑等办公设备。 
 
  (八)其他情况说明
 
  1.机关运行经费
 
  2019年机关运行经费预算48.84万元,较去年预算数减少2.06万元,减少4%。
 
  2.国有资产占用情况
 
  我单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
 
  3.预算绩效管理工作开展情况
 
  2018年,本单位完成了2018年部门预算批复的5个项目绩效目标申报工作,金额203万元,并对2017年3个项目进行绩效自评,自评价金额151万元。
 
  四、名词解释
 
  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
   
  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   
  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
   
  4、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。